06.36.2.1.100 Allgemeine Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-68.950 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-68.950 €
70,39%
-10.250 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.250 €
10,46%
9.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
9.000 €
9,19%
-5.100 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.100 €
5,21%
2.350 €
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
08 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge
2.350 €
2,40%
-2.300 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.300 €
2,35%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 11.350 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -68.950 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -5.100 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.250 € |
14: Abschreibungen | -2.300 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | 0 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -86.600 € |
20: Verwaltungsergebnis | -75.250 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -75.250 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -75.250 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -75.250 € |