06.36.2.1.100 Allgemeine Jugendarbeit
Haushaltsdiagramm
-55.100 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-55.100 €
73,71%
-12.750 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-12.750 €
17,06%
-4.050 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-4.050 €
5,42%
-2.850 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-2.850 €
3,81%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 3.350 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 12.350 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -74.750 € |
20: Verwaltungsergebnis | -62.400 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -62.400 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -62.400 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 22.844 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -39.556 € |